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    集团召开加强内部审计工作座谈会

    来自: 时间:2018-11-14 点击量:

    会议现场

    本网讯(通讯员 姜晓玲 报道)1113日,集团组织召开加强内部审计工作座谈会,传达学习全省内部审计工作座谈会精神及审计署《关于内部审计工作的规定》,研究如何做好新时代内部审计工作。集团副总裁郭曙光,监事会副主席罗琳,集团各二级公司审计分管领导、审计部门负责人、专职内部审计人员等50人参加会议。集团审计法务风险中心(监事会管理办公室)总经理何娟娟主持。

    会上,郭曙光回顾、总结和肯定了集团的内部审计工作,他强调了内审工作的重要性,并对如何加强内部审计工作提出要求:一是进一步完善整个集团的内部审计体系建设;二是安排内部审计工作再调研,形成内部审计工作标准;三是加强队伍建设,确保每年一次集中培训一周;四是抓好内部审计工作知识竞赛;五是传达好本次会议精神,抓好落实。

    罗琳指出集团内部审计工作得到省审计厅、省国资委、集团领导的高度肯定。下一步,内部审计人员要主动适应新形势,进一步提高政治站位,把思想统一到集团战略上来;要把握职责定位,履职尽责,做到守土有责、守土尽责;同时要加强自身建设,持续做好集团内部审计工作。

    何娟娟传达了省审计厅厅长吴绍吉在全省内部审计工作座谈会上的讲话及副厅长李芸在全省内部审计工作座谈会上的总结讲话;集团审计法务风险中心(监事会管理办公室)副总经理李春艳宣贯审计署《关于内部审计工作的规定》及审计署《关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》;参会人员就内部审计工作进行了交流座谈。

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